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2020年10月 審計學 歷年真題

卷面總分:     試卷年份:2020年10月    是否有答案:   

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試題序號

下列注冊會計師應當對應付賬款函證的有( )

  • A、被審計單位的內部控制較為薄弱
  • B、被審計單位沒有定期與供應商對賬
  • C、應付賬款存在借方余額
  • D、審計人員認為被審計單位的職員有舞弊嫌娖
  • E、應付賬款余額的賬齡較長
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下列有關審計目標與審計程序對應關系的闡述中,錯誤的是( )

  • A、檢查發運憑證和銷售發票連續編號的完整性,有利于驗證所有銷售交易是否均已登記入賬
  • B、將采購明細賬中記錄的交易同賣方發票、驗收單和其他證明文件比較,復算包括折扣和運費在內的賣方發票填寫金額的準確性,有利于驗證所記錄的采購交易計價是否正確
  • C、對存貨實施監盤程序,有利于驗證存貨項目的存在認定
  • D、函證銀行存款余額是證實資產負債表所列示銀行存款是否存在的重要程序,但不能驗證有關負債的完整性

下列不屬于鑒證業務的是( )

  • A、會計報表審計
  • B、會計報表審閱
  • C、盈利預測審核
  • D、對財務信息執行商定程序

下列活動中,不屬于控制活動要素的是( )

  • A、授權
  • B、對控制的監督
  • C、信息處理
  • D、職責分離

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